QQ登陆
当前位置:网站首页 > 经验分享 > 检测管理 > 正文

2021年八大计划之一|内部审核计划

作者:而立居士发布时间:2020-12-14分类:检测管理浏览:991评论:0


导读:2021年内部审核计划 各部门:依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可...


2021年内部审核计划

 
各部门:
依据RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、CNAS-CL012018《检测和校准实验室能力认可准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》及管理体系文件等相关要求,研究决定于xxxxxxxx-xxxx日开展2021年度管理体系内部审核。现就内部审核有关事项通知如下:

一、   内部审核组组织

1、组长(质量负责人):

2、人员及分工:


组别

小组长

成   员

被审核部门





















二、   内部审核要求
1、内部审核正式开始前,请各内审小组长组织组内成员对审核范围内涉及的管理体系文件进行审核,并将审核意见写入内部审核报告。
2、各被审核部门做好内审准备,并安排相应人员配合审核。
3、各内审小组与被审核部门商定具体内审时间,审核中须实事求是,收集客观证据,发现的不符合项应得到被审核部门负责人的确认。       
4、内审结束后,内审小组长应及时将《内部审核报告》和各种内审记录及相关资料报XXXX汇总。
5、各内审员应注意独立于被审核部门或被审核工作。

附件:2021年内部审核计划表    

 

 

                                              XXXX                                   

                                     XXXX年XX月XX日

 

附件:

                        2021年内部审核计划表

编号:


审核目的

评价管理体系运行的符合性、有效性。

审核范围

质量手册中全部要素;程序文件的运行情况。

审核依据

RB/T  214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、CNAS-CL012018《检测和校准实验室能力认可准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、管理体系文件、有关管理办法、规范和技术指南,适用的法律、法规,客户投诉等。

审核方式

集中式

审核组长


实施项目及要点

时间安排

负责人

协助人

1、管理体系文件审查


2、完善内部审核检查表


3、现场审核 


4、不符合项整改


5、纠正措施跟踪验证


6、小组完成内审报告


7、完成内审报告



编制人:      批准人:        批准日期:XXXXXXXXX




本篇文章来源于微信公众号:                 墨迹CNAS和CMA

免 责 告 知
一、本站发布的内容(包括原创及转载自互联网的文字,图片等资料)版权归作者所有,本站仅供大家学习与参考,请勿使用于商业用途。如需作商业用途,请与原作者联系。如未经作者同意,用作商业用途或匿名转载,产生的一切后果将由您自己承担!作者有权利追究侵权者法律责任;
二、著作权人发现本站有侵害其合法权益的内容或作品,请及时联系我们给出内容所在的网址,并提供相关证明资料,在收到相关投诉后,我们会第一时间给予处理;
三、本站发布的软件仅提供给大家学习测试,请诸位用户使用正版软件,不得商用;
四、本站的文字及图片资料允许您复制、转载和传播,转载时请您务必先跟我们联系并注明来源;
五、免责声明方:而立居(2li.xyz)、济南工程(微信公众号jngc2018);
六、联系方式:☎13287796174或者发邮件至c@2li.xyz
七、补充:而立声明服务协议隐私政策侵删联系
打赏

手机扫描二维码访问


欢迎 发表评论:

  • 请填写验证码
检测管理排行
公益广告(请勿拦截)
最近发表
信息统计
  • 文章总数:1339
  • 页面总数:10
  • 分类总数:44
  • 标签总数:11
  • 评论总数:14
  • 浏览总数:1256620

关于而立居 | 侵删联系 | 服务协议 | 联系而立居 | 广告合作 | 而立声明 | 隐私政策 | 赞助我们 | 网站地图

网站备案号:鲁ICP备18058158号-1
点击这里给我发消息济南工程①检测鉴定群济南工程②资料试验群济南工程〔标准分享〕

遇到问题?请给我们留言

请填写您的电话号码,我们将回复您电话